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库房管理制度范文四篇

作者:刘浏  时间:2016-06-12 15:45

  库房管理制度:篇一
 
  第一条:库房是公司物资供应体系的一个重要组成部分,是公司各种物资周围储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低费用、加速资金周转。
 
  第二条:库房设置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和abc分类法,不断提高库房管理水平。
 
  第三条:物资入库,库管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,并作好物资交接手续、签字确认。
 
  第四条:物资入库,应先入待检区,经检验未合格,不准进入货位,更不准投入生产使用。
 
  第五条:材料验收合格,库管员凭发票所开据的名称、规格、型号、数量验收就位。入库单各栏应填写清楚,并随同托收单交财务记账。
 
  第六条:不合格品,应隔堆放,严禁投入生产。如工作马虎,混入生产,库管员应负失职的责任。
 
  第七条:验收发现问题,应及时通知上级和经办人处理。托收单到而货未到,或者货已到而没票据,均应向经办人反映查询。
 
  第八条:物资的存储管理,原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域,;凡是吞吐量大的落地堆放,周转小的用货架存放;落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类定位编号。
 
  第九条:物资堆放的原则是:在堆垛合理、安全、可靠的前提下,推行五五堆放法,根据货物特点,做到过目见数,检点方便,成行成列,垒放整齐。
 
  第十条:库房库管员对库存、代保管、待验材料,以及设备、容器和工具等富有经济责任和法律责任。因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。库房物资若有损失、贬值、报废、仓库盘点盘盈、盘亏等,库管员应及时报考物控主管,分析原因、查明责任,按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。库管员不得采取“盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。
 
  第十一条:保管物资要根据自然属性,考虑存储的场所和保管常识加以处理,加强保管制度,达到“十不”要求,务必使公司财产不发生责任损失。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有余地。
 
  第十二条:保管物资,未经主管同意,一律不准擅自借出;总成物资一律不准折件零发,特殊情况应经主管批准。
 
  第十三条:库房要严格保卫制度,禁止非本库人员擅自入库。库房严禁烟火和明火作业。库房库管员要懂得使用消防去器材,掌握必要的防火知识。
 
  第十四条:按“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。对贪图方便,违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失,库管员要负经济责任。
 
  第十五条:领料单要填明材料名称、规格、领料数量、型号、材料名称用途、核算员和领料人员签字。属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应符合限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。已超费的领料人未办理相关手续,不得发料。
 
  第十六条:调废材料,库管员要审查单价、货款总金额,盖有财务科收款章方可发料。发现价格不符、货款少收等,应立即通知开票人更正后发货。
 
  第十七条:对于专项申请的材料,除计划采购员用做备用的数量外,均应由申请部门领用。常备用料,凡属于可以分割折零的,本着节约的原则,都应折零供应,不准一次性发料。
 
  第十八条:各车间指定固定领料负责人,发料时库管员必须与领料人在库房指定位置办理手续,当面点交清楚,防止差错出门。
 
  第十九条:所有发料凭证,库管员应妥善保管,不得丢失。
 
  第二十条:记账要字迹清晰,日清月结不积压,托收、月报要及时。
 
  第二十一条:允许范围内的磅差、合理的自然损耗引起的盘盈盘亏,每月都要上报,做到账、卡、物、资金“四一致”。
 
  第二十二条:创造“五好库房”是每个库管员努力 的方向,每月对库房进行一次检查,以促进创“五好库房”活动的开展。
 
  第二十三条:库管员调动工作,一定要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,写明情况,双方签字,物控主管见证,双方各执一份,部门存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人负责。对失职造成的亏损,除照价赔偿外,还要给予纪律处分。
 
  库房管理制度:篇二
 
  一、原材料、成品库房由保管员负责。
 
  二、库房要求门锁齐全、进出方便,库房钥匙只能保管员掌握,闲人不得进入库房。
 
  三、库房的衡器必须经常校准,保证进货、发料数量准确,防止错进错发。
 
  四、要按照分类划片保管法的要求,按照不同的货物品名,设置卡片,按规定的区域和原料离地、离墙存放。
 
  五、对直接进入车间加工的鲜活原料,应及时加工处理,并负责保管好未用完的原材料。
 
  六、要有计划、有安排对原材料实行先进先出原则。
 
  七、保持仓库内外清洁卫生。设防鼠、防虫蝇、防潮、防火、防盗等设施,保持库内无虫蝇、无蟑螂、无蜘蛛网、顶不漏、地不潮、安全可靠。
 
  八、库管人员要坚持原则,秉公办事,做好原材料的建帐、建卡工作,做到帐物相符、凭据齐全。由于不负责任造成亏空的,应承担相应的赔偿责任。
 
  九、严格执行原材料进货索证制度(产品生产许可证、卫生许可证、防伪标识、产地清真证明等证件),对不符合证件要求的产品、对不符合质量标准的原材料有责任拒收入库。
 
  十、根据库存数量、用量,及时向采购部上报采购计划,确保库存物资的充足供应。
 
  十一、每月底对库房原材料进行一次盘点和结清各项帐务,若出现差错责任自负。
 
  十二、食品库房杜绝存放易燃易爆、有毒物品。
 
  库房管理制度:篇三
 
  1、仓库负责人对入库的食品做好验收工作,变质食品、标识不齐不全的食品不得入库;
 
  2、食品入库后,做好登记,出库时做到先入先出;
 
  3、各类食品分类存放,保持整齐、坚持垫离、并符合要求,离墙离地(地30厘米、墙10厘米);
 
  4、仓库要经常通风,库房内地面、墙壁、天棚、门窗要保持洁净;
 
  5、库房内不准存放过期食品、腐烂变质食品。
 
  6、做好“四防”工作,防尘、防蝇、防鼠、防毒。
 
  库房管理制度:篇四
 
  1.及时、准确维护库存管理系统,确保仓库物品的帐、卡、物三者一致,仓库区域划分明确,物料标识清楚,存卡记录连续、字迹清晰;
 
  2.做好仓库物料的收发存管理,严格按流程要求收发物料,并及时跟踪作业物料的发送,协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督;
 
  3.与车间领料组及采购员密切配合,做好生产物料的调度工作,切实履行物料储备和配送的物流职能,并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况;
 
  4.对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责,对部品物料
 
  的实行分区存放管理,确保库容库貌;定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布,按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。
 
  5.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作;
 
  仓管人员应具备的基本技能
 
  1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序;
 
  2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程;
 
  3. 具备一定的质量管理知识和财务知识;
 
  4. 懂电脑操作。
 
  收货验收
 
  1. 货物进仓,需核对订单(采购订单和生产订单)。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。
 
  ① 严禁无订单收货;因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理,但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单;
 
  ② 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货,应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。
 
  2. 货物进仓,必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查,抽查时发现实际数量小于标识数量的,应按最小抽查数计算接收该批货物。
 
  3. 货物进仓,需办理质量检验手续,其中:
 
  ① 外协、外购物料/产品必须填报《报检单》,检验合格后方可办理正式入仓手续;其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量,且不得加盖代表公司的任何公章。
 
  ② 特别地,对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料,必须符合相关流程和审批手续,而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。
 
  ③ 自产成品、零部件,必须凭当批次质检合格文件(或单证)办理入仓手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件;
 
  ④ 车间不合格产品、物料需进仓或退仓的,需符合相关制度、流程规定并获物管经理批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。
 
  4. 入库物料、产品,必须采用合适、规范的包装(或装载物)。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一,同批次货物只允许保留一个尾数。
 
  5. 对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品,仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。
 
  货物出仓
 
  1. 货物出仓,必须有合法的经批准的凭证、指令,例如:
 
  ① 生产发料凭《生产领料单》和《临时领料单》办理;
 
  ② 成品出仓凭《销售订单》和经营部门下达的《出货通知书》办理;
 
  ③ 委外加工发外物料凭外协《采购订单》办理;
 
  ④ 调让出仓凭《调让出仓单》;
 
  ⑤ 技术研发或其他非生产领料凭《非生产领料单》办理。
 
  2. 所有计划外发料和非生产性发料,需经计划采购经理签字。
 
  3. 货物出仓,需由领料人/提货人在出库单上签字确认。
 
  4. 车间领料必须是车间指定人员;本公司送货的,送货人/提货人必须是业务部门指定人员;外单位自行提货,必须核对提货人身份及授权委托。
 
  5. 对外送货发出,必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。
 
  6. 正常生产发料和成品出仓,必须是合格物料。不合格物料和产品发出,必须符合相关规定、流程,有审批手续。
 
  7. 所有销售发货,发货单据必须经由财务部门审核并加盖《发货专用章》方可办理出仓放行。如有需要发外磅量的物品,需由二人(经管仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员)陪同办理并签字确认,并在确认数量后及时办理缴款、开单手续。
 
  8. 公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料,需经总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。
 
  9. 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用,需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期(一般不超过三个工作日)。
 
  货物堆码及库房管理
 
  1. 仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。
 
  2. 所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐,小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐,同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。
 
  3. 物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新,摆放于对应货物当眼明显位置。
 
  4. 仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等,在未使用时应整齐地摆放于规定位置,严禁占用通道或随意乱丢乱放。
 
  5. 现场(包括办公场所及库房)整洁、干净,如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫,符合7S管理要求。
 
  6. 严格按“先进先出”原则发出货品。
 
  安全防护
 
  1. 仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施,专人专责管理。
 
  2. 仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充;严禁堵塞消防通道、设施及器材。
 
  3. 保证库房通风、干燥,做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。
 
  4. 严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。
 
  5. 不得将物料、产品直接放置于地面。
 
  6. 定期巡查保管物资的贮存质量,对超保质期物料及时报复检。
 
  7. 未经许可,除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库,搬运完毕,不得在仓库逗留。
 
  8. 仓管人员于下班离开前,应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭,确保仓库的安全。
 
  单据、存卡及电脑数据处理管理
 
  1. 单据管理
 
  ① 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放;
 
  ② 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送,不允许随意押单;
 
  ③ 每月一次将单据分类别按顺序进行装订,在单据封面、脊面做好标识,分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内,并在箱、柜表面做好目录标识。
 
  2. 存卡管理
 
  ① 存卡记录规范、及时(日清日结),书写工整清楚,有合法单据;
 
  ② 用完的存卡应分物品类别按月装订,参照单据管理要求归档保管;
 
  ③ 每年年底,应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。
 
  3. 电脑数据处理
 
  ① 所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结(送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结);
 
  ② 当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况(如下班后)需经物管经理批准并知会计划采购。
 
  ③ 暂未实施电脑管理的仓库,也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。
 
  盘点及对帐
 
  1. 仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度,进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每两月至少循环一次。
 
  2. 物管中心应在财务部的组织下,每年至少组织一次全面盘点。
 
  3. 盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时,应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。
 
  4. 仓库应及时与供应商、客户进行对帐工作,包括:
 
  ① 成品发货对帐,由成品仓负责;
 
  ② 外协、外购收货对帐,由各分仓负责;
 
  ③ 外协发料及核销对帐,由外协核算员负责;
 
  ④ 客户供料及核销对帐,由客户供料核算员负责;
 
  ⑤ 对帐数据应以电脑记录为准(手工管理的仓库暂以手工帐为准)
 
  ⑥ 发现对帐差异,应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况(如非正常超定额领发料)应及时报告财务部门和相关业务部门。
 
  呆滞、不良品处理
 
  1. 仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品,至少每月定期填报一次;
 
  2. 对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料,应随时填报处理;
 
  3. 对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。
 
  沟通协调及服务
 
  1. 仓库及仓管员必须具备良好的服务意识,保持良好的服务态度,客户优先,生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时,应不卑不亢、以理服人。
 
  2. 对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。
 
  人员变动及移交
 
  1. 仓管人员变动,必须办理交接手续。移交事项及有关凭证,要列出清单,写明情况,双方签字,领导见证。
 
  2. 应移交事项包括:
 
  ① 经管的货物;
 
  ② 单据、存卡、账本(必要时)及经管的文件、档案资料;
 
  ③ 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等;
 
  ④ 办理离职手续。
 
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